來源時間為:2022-09-27
阜(fù)新,寓意“物阜民豐,煥然一新”,1940年置市。位(wèi)於遼寧省西北部,東接沈陽市,南鄰錦州市(shì),西連朝陽市(shì),北靠內蒙(méng)古自治區。全市總麵積10326平方千米,其中城市建成區76.5平方千(qiān)米(mǐ)。下轄2縣5區及1個國家級高新(xīn)技術(shù)產業開發區。全市常住人口173.9萬人,其中城鎮人口102.9萬人。阜新是全國第一個資源型城市經濟(jì)轉型試點市、國家扶貧改革試驗區,也是國家首批循環經濟試點市之一、“中國優秀(xiù)旅遊城市”、首批全國籃(lán)球城(chéng)和省級園林城市。
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數(shù)據發布當前位置:首(shǒu)頁遼寧省阜新市第二中等職業技術專(zhuān)業學校2021年度部門決算日期:2022-10-13瀏(liú)覽量:60來(lái)源(yuán):阜新市第二中等職業(yè)技術專業學校責任(rèn)編輯:李豔文字(zì)大小:大中小
目錄
第一部分遼寧省阜新(xīn)市第二中等(děng)職(zhí)業技術專(zhuān)業學校概(gài)況
一、主要職責
二、部門決算(suàn)單位構成
第二部分遼寧省阜新市第二中等職業技術(shù)專業學(xué)校2021年度部(bù)門決算(suàn)情況說(shuō)明
一、收(shōu)入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算(suàn)情況(kuàng)說明
四、一般(bān)公共預算財政撥款基(jī)本(běn)支出(chū)決算情(qíng)況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部(bù)分(fèn)名詞解釋
第(dì)四部分遼寧省阜新市第(dì)二中等職業技術專業學校2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收(shōu)入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jué)算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支(zhī)出決算表
第一部分遼寧省阜新市第二中等職業技術專業學校概況
一、主要職責
一)貫徹執行國家和省市職業教育方(fāng)針政策。培養中等職業技術專(zhuān)業人(rén)員、管理人員和其他從(cóng)業人員,開展社會各行各業相(xiàng)關(guān)人(rén)員的培訓工作。二、部門(mén)決算單位構成
納入遼寧省阜新市第二中等職業技術專業學校2021年部門決算編製範圍的(de)二級預算單位包括:
1.遼寧省阜新市第二中等職業(yè)技(jì)術專業學校(xiào)
第二部(bù)分遼寧省阜新(xīn)市第二中等職業技(jì)術專業學校2021年度(dù)部門(mén)決(jué)算情況說明
一、收入支出(chū)決算總體情況說明
(一)收入總計2594.17萬元,包括(kuò):
1.財政(zhèng)撥款收入1995.08萬元,占收入總計的76.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入1995.08萬元,政府性基(jī)金收入(rù)0萬元,國有資本(běn)經營預算財政(zhèng)撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收(shōu)入總計(jì)的0%。
3.事業收入56萬元,占(zhàn)收入總計的(de)2.16%。主(zhǔ)要是中等職業學校(xiào)學(xué)費和住宿費收入。
4.經營(yíng)收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入(rù)0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元(yuán),占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結轉和結餘543.09萬元,占收入總計的20.94%。主要是專項結轉等。
與上年相比,今年收入減少(shǎo)313萬元,降(jiàng)低13.24%,主要原因:一是項目收入與去(qù)年(nián)相比減少;二是項目金額與去年相比減少;三是事業收入減少(shǎo)。
(二)支出總計2580.51萬元,包(bāo)括:
1.基(jī)本支出1777.15萬元,占支出總計的(de)69%。主要是為保障機構正常運轉、完成日(rì)常工作任務而發生的各項(xiàng)支出(chū),其中:工資福利支出1569.89萬元,對個人和(hé)家庭的補(bǔ)助支出45.81萬元,商品和服務支出161.45萬元。
2.項目支出803.37萬元,占支出總計的31%。主要包括中等職業學校質量提升項(xiàng)目等業務支出。
3.上繳上級支出(chū)0萬元(yuán),占支出總計的0%。
4.經營支出(chū)0萬元,占支出總計的0%。
5.對(duì)附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今(jīn)年支出增加274.41萬元(yuán),增長11.90%,主要原因:一是調整在職(zhí)人員保險;二是列支專項經費金額不同。
(三)年末結轉和(hé)結餘13.65萬元。
主要是項目(mù)進度等原因形成的結餘。與(yǔ)上年相比,今年結轉結餘減少529.44萬元,降低97%,主(zhǔ)要原因:一是財政收回資(zī)金;二是(shì)項目支出按時付款;三是人員流動減少。
二(èr)、財政撥款支出決算情(qíng)況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出2471.29萬元,其中:基本支出1667.92萬元,項目支出803.37萬元。與上年相(xiàng)比,財政撥款支出增加206.28萬元,增加9.11%,主要原因:一是人員經費增加。與年初預算相比,2021年(nián)度財政撥款支出完成年初預算的153%,其中:基本支出完成年初預算的(de)113%,項目完成年(nián)初預算的565%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2471.29萬元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括(kuò):教育支出2224.8萬元,占90%;社會保障和就業支出45.47萬元(yuán),占(zhàn)2%;住(zhù)房保障支出108.52萬元,占4%;債務付息支出92.5萬元,占4%。
1.教育支出2224.8萬(wàn)元,具體包括:
(1)教育支出(類)職業教(jiāo)育(款)中(zhōng)等職業教育(項)2104.34萬元,主要是工資福利支出、商品和服務支出(chū)、對個人和家庭的補助、資本(běn)性支出等支出,完成年初預算(suàn)的156%,決算數大於年初預算數的原因主要人員經費增加。
(2)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款(kuǎn))其他教育費附加安排(pái)的支出(項)114.62萬元,完成年初預算的80.72%,決算數小於年初預(yù)算數的原(yuán)因主要是教育附加費安排的支出調整預算支出減少。
(3)教育支出(類)其他教育支出(款)其他(tā)教育支出(項(xiàng))5.84萬元,完成年初預(yù)算的292%,決算數大於年初預算數的原因主要是其他教育支(zhī)出調整(zhěng)預算支出增加。
2.社會保障和就業支出(chū)45.47萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業支出(chū)(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)20.67萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的118%,決算數大於年初預算數的(de)原因主要事業單位離退休調整預算支出增(zēng)加。
(2)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫(fǔ)恤(項)24.8萬(wàn)元,年初(chū)無預算,決算數大於年初(chū)預算數的原因主要離休人員去世支出增加。
3.住房保障支出108.52萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(jīn)(項)108.52萬元,完(wán)成年初(chū)預算的(de)95%,決算數小於年初(chū)預算數的(de)原因主要是在職人員退休。
4.債務付息支出92.5萬元,具體包括:
(1)債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(chū)(款)地方政府(fǔ)其他一般債務付息支出(項(xiàng))92.5萬元,主要是債(zhài)務利息及費用支出(chū),決算數大於(yú)年初預算(suàn)數的原因主要是(shì)債務付息支出不納入年初預算。
(三)政府性基金預算財政撥(bō)款支出情況。
2021年度政府(fǔ)性基金預算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況(kuàng)。
2021年度國有資本經營預(yù)算財政(zhèng)撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三(sān)公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數等於年初預算數的主要原因是無“三公”經費。其中:因公出國(guó)(境)費0萬元,公務接待費(fèi)0萬元,公務用車購置及運行(háng)維(wéi)護費0萬元。
1.因公(gōng)出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的(de)0%,決算數等於年初預算數的(de)主要原因是無“三公”經費。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主(zhǔ)要原因是無“三公”經費等。2021年因公出國(境)費比上年增加0萬元,增長0%,主要是無“三公”經費。
2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數等於年初預(yù)算(suàn)數的主要原因是無“三公”經費。2021年國內公務接待累(lèi)計0批次、0人、0萬元;其中外事(shì)接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年增加0萬元(yuán),增長0%。
3.公務用車購置及運行費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等於年(nián)初
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